Skip navigation

Buscar por Materia Auditoria interna

Ir a: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
O introducir las primeras letras:  
Mostrando resultados 1 a 13 de 13
Fecha de publicaciónData de defesaTítuloAutor(es)Orientador(es)Coorientador(es):
mar-2019-Análise dos relatórios de auditoria de gestão das universidades públicas federais brasileiras nos anos 2008 a 2016Costa, Abimael de Jesus Barros; Lins, Saulo Gouveia; Souza, Enio Alves de--
jun-2009jun-2009Aprendizagem organizacional em práticas de auditoria interna de uma empresa do setor financeiroMaravalhas, EleonoraOdelius, Catarina Cecília-
2016-Auditoria arquivística : requisitos mínimos para sua realizaçãoBatista, Danielle Alves; Oliveira, Eliane Braga de--
17-may-20163-mar-2016Auditoria arquivística : uma análise de requisitos no contexto do Arquivo Público do Estado de São PauloBatista, Danielle AlvesOliveira, Eliane Braga de-
18-jul-20193-ene-2019Auditoria baseada em riscos no processo de transporte nacional de cargas postais : um estudo de caso da Empresa Brasileira de Correios e TelégrafosSilva, João Marcelo daSilva, Gladston Luiz da-
29-jul-2024-Contribuições da auditoria interna para a governança das universidades federais brasileirasMendes, Alinie Rocha; Bilhim, João Abreu de Faria; Costa, Abimael de Jesus Barros--
18-ene-201030-may-2007Controle interno no poder executivo federal : um estudo exploratório quanto à percepção dos auditores internos das instituições federais de ensino (IFE's) sobre a atuação da Controladoria Geral da União (CGU)Araújo, Fábio da SilvaVasconcelos, Marco Tullio de Castro-
17-jul-20242023Diretrizes para uma teoria da auditoria da informaçãoSalgado, Isa’Lice da Mota RodriguesSousa, Renato Tarciso Barbosa deCruz, Fernando William
mar-2019-A eficácia das auditorias internas nas universidades federais brasileirasSousa, Natália Gonçalves de; Ritter, Maria Marlúcia Nunes; Costa, Abimael de Jesus Barros--
18-jun-201915-feb-2019A gestão do conhecimento como instrumento para auxiliar as unidades de Auditoria Interna da Administração Pública Federal : estudo de caso nas entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)Lima, João Sérgio Beserra deAlvares, Lillian Maria Araújo de Rezende-
30-abr-202530-ago-2024O papel da auditoria interna na gestão de riscos cibernéticos em instituições financeiras brasileiras : estudo sob a perspectiva das três linhasFerreira, Lucas Vinicius AndradeSousa Júnior, Rafael Timóteo deNunes, Rafael Rabelo
20-feb-202410-ago-2023Potenciais ganhos de escala através da integração de ciência de dados ao modus operandi da atividade de Auditoria InternaGuimarães, Fábio AssunçãoCabello, Andrea Felippe-
3-abr-201210-nov-2011Relação entre inconformidades nos gastos públicos do Programa Bolsa Família e indicadores sociais dos municípios : uma análise a partir das ações de controle realizadas pela CGUMiranda, Rodrigo Fontenelle de AraújoFreire, Fátima de Souza-